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講師相關(guān)課程

賒銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)控制

講    師:劉宏程 人氣指數(shù):6108
介    質(zhì):課程24講 VCD光盤(pán)12張 CD-ROM2張 文字教材1套 工具表單1套(北京大學(xué)出版社)  
編    號(hào):E01  
所屬分類(lèi):財(cái)務(wù)類(lèi)  
市 場(chǎng) 價(jià):暫無(wú)庫(kù)存  
送 積 分:積分說(shuō)明  
 

課程簡(jiǎn)介

本課程講些什么?

□為什么要學(xué)習(xí)本課程 
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,絕大多數(shù)企業(yè)都面臨“銷(xiāo)售難、收款更難”的雙重困境。一方面,為爭(zhēng)取客戶(hù)訂單,企業(yè)需要越來(lái)越多地賒銷(xiāo);另一方面,客戶(hù)拖欠賬款,甚至產(chǎn)生大量呆帳、壞帳,企業(yè)面臨巨大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。本課程的講師劉宏程先生,資深的信用管理專(zhuān)家,針對(duì)企業(yè)賒銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)控制中的諸多難題提出了一套完整的解決辦法。這套管理方法和技術(shù),對(duì)改善當(dāng)前企業(yè)的銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)工作將起到極大作用,是現(xiàn)代企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員的必修課。

誰(shuí)需要學(xué)習(xí)本課程?

□誰(shuí)需要學(xué)習(xí)本課程 
☆財(cái)務(wù)經(jīng)理、信用經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理; 
☆信用或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)人員; 
☆清

課程提綱

第一篇 解讀企業(yè)賒銷(xiāo)管理 

第一講 企業(yè)要加強(qiáng)賒銷(xiāo)管理 
1.企業(yè)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境 
2.企業(yè)的拖欠現(xiàn)狀分析 
3.企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)是如何產(chǎn)生的 

第二講 賒銷(xiāo)管理整體解決方案 
1.企業(yè)信用管理的誤區(qū) 
2.信用管理的地位和作用 
3.雙鏈條全過(guò)程控制方案 

第二篇 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)控制與信用調(diào)查 

第三講 預(yù)防商業(yè)欺詐和陷阱 
1.商業(yè)欺詐和陷阱常見(jiàn)種類(lèi) 
2.商業(yè)欺詐和陷阱的一般手法 
3.商業(yè)欺詐和陷阱的預(yù)防方法 

第四講 如何判斷新客戶(hù)的合法身份 
1.法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的內(nèi)容和識(shí)別要點(diǎn) 
2.明確新客戶(hù)合法身份的步驟和內(nèi)容 
3.如何獲取和核實(shí)客戶(hù)的注冊(cè)資料 

第五講 如何識(shí)別客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn) 
1.定性信息和資料 
2.定量信息和資料 
3.歷史信用記錄 

第六講 如何收集客戶(hù)的信用資料 
1.直接收集法 
2.公共渠道法 
3.專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查法 

第七講 客戶(hù)資信管理 
1.客戶(hù)初選法 
2.資信調(diào)查法 
3.客戶(hù)分類(lèi)管理法 
4.客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息管理系統(tǒng)的建立 

第三篇 授信與賒銷(xiāo)政策 

第八講 客戶(hù)賒銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 
1.定性和定量指標(biāo)選擇 
2.權(quán)數(shù)的研究與確定 
3.評(píng)分方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的確定 
4.評(píng)估結(jié)果及使用 

第九講 賒銷(xiāo)價(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 
1.賒銷(xiāo)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)因素的選擇 
2.權(quán)數(shù)的研究與確定 
3.評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分方法 
4.評(píng)估結(jié)果及使用 

第十講 如何確定客戶(hù)的賒銷(xiāo)額度 
1.用營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)法確定賒銷(xiāo)額度 
2.用銷(xiāo)售量統(tǒng)計(jì)法確定賒銷(xiāo)額度 
3.賒銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)評(píng)估決策系統(tǒng)的使用 

第十一講 授信程序與額度控制 
1.授信流程設(shè)計(jì) 
2.典型的額度控制方法 
3.定單處理系統(tǒng)與發(fā)貨控制流程 

第十二講 賒銷(xiāo)政策(一) 
1.賒銷(xiāo)政策的內(nèi)容 
2.信用額度的使用 
3.信用期限的使用 
4.其他賒銷(xiāo)條件的使用 
賒銷(xiāo)政策范本1: 
◆賒銷(xiāo)目標(biāo)和工作流程范本 

第十三講 賒銷(xiāo)政策(二) 
1.典型賒銷(xiāo)(信用)政策類(lèi)型與實(shí)施 
2.不同類(lèi)型客戶(hù)的賒銷(xiāo)政策 

第四篇 應(yīng)收賬款管理與欠款催收 

第十四講 應(yīng)收賬款監(jiān)控(一) 
1.總量控制法 
2.帳齡管理法 
3.DSO法 

第十五講 應(yīng)收賬款監(jiān)控(二) 
1.RPM監(jiān)控法 
2.AR會(huì)議和監(jiān)控報(bào)告 
3.應(yīng)收賬款管理信息系統(tǒng) 

第十六講 收帳政策與程序 
1.債務(wù)分析 
2.收帳政策 
3.收帳程序 

第十七講 收帳技巧(一) 
1.電話(huà)收帳技巧 
2.收帳信的寫(xiě)法 
3.其他收帳技巧 

第十八講 收帳技巧(二) 
1.針對(duì)不同類(lèi)型企業(yè)的追帳技巧 
2.不同追帳階段技巧 
3.不同追帳方式的注意事項(xiàng) 

第五篇 交易風(fēng)險(xiǎn)防范 

第十九講 合同風(fēng)險(xiǎn)防范 
1.簽訂合同的注意事項(xiàng) 
2.合同糾紛的處理 
3.合同管理 

第二十講 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范 
1.主要結(jié)算方式的選擇與注意事項(xiàng) 
2.票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范 

第二十一講 保障債權(quán)與擔(dān)保的使用 
1.怎樣保障債權(quán) 
2.常見(jiàn)擔(dān)保形式的使用注意事項(xiàng) 

第二十二講 信用服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具 
1.第三方信用服務(wù) 
2.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具 

第六篇 建立企業(yè)信用管理體系 

第二十三講 設(shè)立信用管理部門(mén) 
1.信用管理部的職能 
2.人員配備與培訓(xùn) 
3.業(yè)績(jī)考核與報(bào)告 

第二十四 信用管理信息化建設(shè) 
1.信用管理系統(tǒng)三大類(lèi)信息數(shù)據(jù)庫(kù) 
2.信用管理系統(tǒng)的功能要求 
3.不同類(lèi)型企業(yè)信息化的途徑和方法

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